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相似文献
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1.
超市作为商品流通企业,资金是其经营循环的血液,是其生存和发展的根本。良好的资金活动,有利于防范资金活动风险,维护资金安全,有利于促进超市合理使用资金,提高资金使用效率,有利于规范经营活动,促进超市健康发展。由此可见,资金内部控制事关超市生死存亡。超市资金管理内部控制的重要性非同一般。  相似文献   

2.
王惠卿 《西藏科技》2007,(12):19-21
改革开放以来,拉萨的城市化进程和城市建设取得了巨大的成果,居民的生活环境和条件得到有效改善,城市道路系统及骨架已初具规模,城市市政设施也得到极大改善和提高,城市的经济水平和活力也达到新高度。新世纪面临新的规划实施和新的经济增温,在拉萨城市静态物质空间建设中寻求经济活力的可持续发展成为发展中的新课题。  相似文献   

3.
丁敏  孟波  王晓伟  李学军 《金秋科苑》2010,(20):213-213
我国很多学者对美国COSO报告进行了全面介绍和研究,并运用COSO报告的标准和评价方法,从控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督五个方面对我国一些企业的内部控制失败案例进行系统分析。  相似文献   

4.
内部控制是为实现经营管理目标、组织内部经营活动而建立的各职能部门之间对业务活动进行组织、制约、考核和调节的方法、程序和措施。目前,我国企业发展迅速,但内控管理不容乐观。通过对目前我国企业内部控制存在问题的分析,从优化控制环境、实施内控承诺制以及加强监督与评审等方面提出了完善企业内部控制的建议。  相似文献   

5.
张体荣 《大众科技》2008,(7):199-201
针对集团资金的分散管理问题,文章提出了多公司一个帐套的数据集中管理模式,重点介绍了如何实现资金收款、付款、转户等过程的在线管理、网上银行数据对接功能和实时掌握整个集团的资金状况。  相似文献   

6.
从控制环境、控制活动、风险评估与信息沟通、监督及自我评价4个方面着手,分析了高校后勤管理内部控制体系的现状与问题,提出了解决对策,从而完善高校后勤内部控制体系,使高校后勤能更好发挥服务师生的作用.  相似文献   

7.
8.
内部控制是由企业董事会、管理层以及其他员工制定和实施的。旨在为财务报告的可靠性、经营的效果和效率以及相关法律法规的贯彻执行等目前提供合理保证的过程。内部控制的组成要素包括:控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督。包钢计财部在内部控制制度改革中首先是企业管理体制的侧重面发生了转移,建立了企业管理以财务管理为中心的现代化企业管理体制,在财务管理中以资金管理为重点,从抓资金管理的源头入手,重点对包钢销售公司的销售情况给予监督、控制。  相似文献   

9.
刘焕琴 《今日科苑》2007,(22):104-104
在我国,内部审计制度尚不健全、内部审计环境且不优越,内部控制考核制度、内部控制审计目标、内部控制审计机构设置等方面还存在着各种问题,同一些发达国家相比还存在着很大的差距,但同时又有很大的发展潜力。  相似文献   

10.
内部资金转移价格制定是现代商业银行管理的核心问题,也是我国商业银行管理的薄弱环节。加强内部资金转移价格制定研究,正确运用这一价值尺度的杠杆作用,对提升我国商业银行管理水平和竞争能力具有十分重要的现实意义。按照管理会计学中有关内部转移价格的理论并结合自己的工作实践,对商业银行内部资金转移价格制定问题作了一些粗浅的研究。  相似文献   

11.
“乡财县管”的模式全国各地都在试点、推广过程中,但在具体操作中并没有统一的规定。“乡财县管”的目标是加强乡镇财政资金管理,改变了的管理模式要执行内部会计控制规范。  相似文献   

12.
内部控制审计是现代各院校加强管理,提高经营效率,保护财产安全,实现经营方针和目标的有效工具和手段。作为在我国建立社会市场经济体制,加大内部控制审计的力度和深度,促进内部控制体制的建立和完善,已成为从事经济管理和审计工作人员的一项紧迫任务。介绍了内部控制审计的特点,我国目前学校中内部控制审计的现状和原因。  相似文献   

13.
文璐 《大众科技》2012,(12):172-175
在企业的质量管理体系中,内部审计工作是不可缺少的重要组成部分,内部审计质量管理的好坏在一定程度上影响着企业整个质量管理体系的完整以及企业效益的好坏。文章揭示目前企业内部审计质量管理现状及存在问题,提出解决问题的途径。  相似文献   

14.
2001年以来,世界上几家知名的公司如安然、世通、施乐等相继爆出财务丑闻,其中凸显出来的由于内部控制不严而造成的问题也越来越为人们所关注。我国对企业内部控制的研究和实践正处于探索阶段,在企业内部控制的实践中存在着对内部控制的重要性认识不足、没有形成内部控制的整体框架、内部控制执行不力等问题。因此,加强企业内部控制建设己经成为完善企业治理的重要手段之一。现通过深入德业装饰有限公司进行充分的调研实践,分析内部控制的现状及存在的问题;最后,为德业装饰完善内部控制制度。  相似文献   

15.
从内部控制制度概述、存在的问题以及失效的原因几个方面对企业的内部控制进行了分析和研究,并提出了完善和加强内部控制的措施.  相似文献   

16.
对于当下的医院管理来说,物流管理与内部控制是管理的重要内容.特别是在医院规模不断扩大,诊疗技术不断发展的今天,传统的医院物流管理模式和内部控制方法已经无法适应医院的发展需求.基于此,建立一个科学规范的内部管理模式是重要的管理课题.文章对医疗物流管理与内部控制制度设计进行研究,以供业内同仁参考.  相似文献   

17.
作为一种新型的办学形式,从当前实际看,许多独立学院的内部控制问题非常突出,主要表现在:内部控制制度不健全;缺乏有效的监督机制;对内控制度认识有片面性;内控制度行为主体素质较低;内部审计职能弱化等等,文章对此进行了探析。  相似文献   

18.
计算机会计信息系统的内部管理对于企业的资产安全具有重要的意义。本文针对计算机会计信息系统的内部控制出现的新变化,新特点及产生的新问题、风险,阐述了计算机会计信息系统内部控制的措施和方法,得出解决新问题的相应对策。  相似文献   

19.
目前中小企业的现状不容乐观,在管理上尤其是内部控制方面存在很多问题。本文首先介绍内部控制的概念、发展历程等基本内容,其次介绍中小企业内部控制的发展现状,分析其原因,最后提出解决措施。其中针对内部控制环境这一重点要素做重点分析。  相似文献   

20.
文章在分析当前热力企业内部控制现状的基础上提出了具体的建议,以期达到加强热力企业的管理、提高生产效率、保护财产安全、实现经营方针和目标的目的。  相似文献   

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