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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
良好的内控制度是金融机构防范风险的基础,是规范金融机构经营行为、有效防范金融风险的关键。当前银行会计内控制度存在着缺乏系统性、执行不到位等弊端,制度建设相对滞后,必须采取有效手段加以完善。  相似文献   

2.
《邢台学院学报》2014,(3):94-95
高校管理部门及高校管理层,长期以来形成的是以教学、科研为中心的管理模式、管理思维,在地方高校建设发展中,对高校内部控制建设的必要性认识不足、重视不够。在地方高校发展中要加强内部控制机制建设,重点做好高校控制环境建设,建立风险防范与评估机制,健全内控监督机制,加强内部信息沟通,推动全体教工参与高校内控管理等工作。  相似文献   

3.
目前,各国的金融管理当局和国际金融监管组织都愈加关注金融机构内部控制问题,这也引起了我国金融界乃至国家领导人的高度重视。金融监管部门以及各金融机构普遍开始在理论上对内部控制做进一步探讨,并在实践中提出明确的要求,采取一些必要措施。我国商业银行内部控制建设虽然取得了一定的进展,但是内控机制本身的特点决定了在实际操作中仍然存在很多的不足。通过分析我国商业银行内部控制的现状,对今后此类问题的建设提出了一些积极的对策。  相似文献   

4.
加强企业内控管理是现代企业发展的必然要求,本文从胜利油田实施内部控制管理工作以来存在的风险评估机制、激励约束机制、检查评价机制等问题入手,提出了加强内控行为主体控制、过程监督控制、信息系统建设等提高内控执行的效率途径,为今后油田建立内控长效机制提供了借鉴。  相似文献   

5.
国内印刷企业目前内控建设存在较多问题,如内控制度不完善、内部监督机制不健全、内控制度执行难度大、信息化建设不足等,这给企业的经营发展带来很大阻碍.基于当前我国印刷企业内控管理现状,分析其存在的问题及原因,并提出相应的对策建议.  相似文献   

6.
金融风险是当代世界各国所面临的重大问题,目前,我国金融风险主要表现是:银行资产质量不高;市场准入把关不严;证券、期货市场和股份制改造运行不够规范;外债运行存在着潜在风险金融机构内控制度,建立制约机制相对滞后,中央银行对金融的监管力度不够.  相似文献   

7.
当前我国地方高校的内控机制依照企业管理五因素内控体系建立,存在内控体系不完整、偏离高校治理体系现代化的要求以及内控主体缺乏人本内涵等问题。在地方高校正面临实现内涵式发展的时代要求下,应坚持“以人为本”理念和价值目标导向,紧紧抓住高质量人才培养和可持续发展等核心问题,通过融入“以人为本”理念的内部控制流程再造,实现内部控制价值、质量和公平的有机统一,确保内部控制得到有力执行,不断提升内部控制质量、效益和治理效能。  相似文献   

8.
20世纪90年代以来,全球金融危机不断爆发,商业银行内部控制制度不健全是危机爆发的主要原因之一。在吸取金融危机教训,借鉴国际经验的基础上,我国国有商业银行逐步加强内部控制。但不良资产居高不下、信贷资产质量低下等现象揭示了国有商业银行内控制度建设依然存在不足,而这一不足在基层金融机构尤为突出。本文从分析国有商业银行基层机构内控制度建设现状入手,从岗位责任、业务控制、授权授信、信息反馈、决策程序、内部稽查、考核奖惩等七项制度论述了加强基层机构内控制度建设的主要内容,并对健全基层机构内部控制制度的内部保障与外部协调等因素进行了初步探讨。  相似文献   

9.
金融行业具有高风险性,任何对金融风险认识不足或处置不当都可能引发金融危机。目前金融风险隐患依然存在,形成的原因,既有内因,也有外因。我们必须用哲学的思想和方法正视它,分析它,解决它。注重规范政府行为,改善金融部门的经营环境,健全金融机构内控机制,完善现代金融监管体系。  相似文献   

10.
20世纪90年代以来,全球金融危机不断爆发,商业银行内部控制制度不健全是危机爆发的主要原因之一,在吸取金融危机教训,借鉴国际经验的基础上,我国国有商业银行逐步加强内部控制,但不良资产居高不下,信贷资产质量代下等现象揭示了国有商业银行内控控度建设依然存在不足,而这一不足在基层金融机构尤为突出。本从分析国有商业银行基层机构内控制度建设现状入手,从岗位责任,业务控制,授权授信,信息反馈,决策程序,内部稽查,考核奖惩等七项制度论述了加强基层机构内控制度建设的主要内容,并对健全基层机构控制制度的内部保障与外部协调等因素进行了初步探讨。  相似文献   

11.
我国水利系统从水平提升的整体发展和财务管理的综合现状看,水利部门在财务管理过程中存在资源利用率不高、整体效率低下的问题,必须从内控机制角度出发解决;完善财务内控管理的实施条件是个系统性工程,需要和经营管理结合在一起,从内控制度建设、从战略角度出发、从核心工作入手解决问题,保证财务决策信息更加科学,发挥财务信息在财务内控制度建设中的支撑作用,全面提升财务内控管理效率。  相似文献   

12.
中小企业内部控制不健等问题,严重地阻碍其发展。因此,完善中小企业内部控制显得尤其必要与紧迫。中小企业内部控制主要存在内控机制失衡、公司治理与内控脱节、会计信息失真、内部监督不够等问题。必须加强企业内部控制体系的建设,完善现有的制度和机制。  相似文献   

13.
成都市双流区实验小学自2004年启动学生成长记录袋以来,积极贯彻落实国家文件精神和相关要求,持续开展学生综合素质评价改革。近年来,更是在"五育融合"理念下,基于学校实际和育人追求,构建评价指标,创新评价工具,改革评价方式,完善结果应用,建设学校教育质量内控机制。从学校教育质量内控机制的内涵认识出发,分析学校从评价1.0到评价3.0的改革实践中积累的经验和存在的问题,整体呈现学校"五育融合"理念下的学校内控机制建设成果。  相似文献   

14.
内控机制是现代企业管理的重要模式与机制,加强、健全内控机制建设是企业进行风险控制、制度管理的有效途径,是防范企业风险、保障生产经营工作稳健发展的平衡机制。本文以辽宁省机场管理集团公司为例,探讨了加强内控机制中构建惩防体系的重要意义以及途径方法,力求对现代企业管理具有借鉴价值。  相似文献   

15.
互联网金融在驱动我国实体经济,促进普惠金融发展的同时,也引发互联网金融消费者信息权益侵害风险。我国互联网金融消费者信息权保障存在立法供给不足、金融监管体制不健全、权利救济机制不畅通、互联网金融机构内控制度不完善的法治困境。由此,需从金融立法、监管、权利救济等层面,通过制定金融消费者《个人金融信息保护法》,完善我国金融消费者信息权益保护监管机制,构建多元化金融消费者信息权保障救济渠道,健全互联网金融消费者信息权益保障内控制度,以全面保障互联网金融消费者信息权益。  相似文献   

16.
浅析中小企业内部控制体系的建设和完善   总被引:1,自引:0,他引:1  
中小企业内部控制不健等问题,严重地阻碍其发展.因此,完善中小企业内部控制显得尤其必要与紧迫.中小企业内部控制主要存在内控机制失衡、公司治理与内控脱节、会计信忠失真、内部监督不够等问题.必须加强企业内部控制体系的建设,完善现有的制度和机制.  相似文献   

17.
商业银行内控机制创新探索   总被引:1,自引:0,他引:1  
在借鉴国外商业银行内控制度建设成功经验的基础上,针对目前我国商业银行的薄弱环节,对我国商业银行内控机制创新问题进行初步探索。  相似文献   

18.
高校的内部控制建设已经到了深化阶段,通过对高校内控建设的现状与存在问题研究分析,提出高校内控建设的优化对策,即强化高校内控意识,优化内控环境;构建"三位一体"的高校内控建设体系;提高人员专业素质,加强职业培养;健全信息管理系统,优化信息的沟通与交流.  相似文献   

19.
内控制度是企业管理的支架,没有有效的内控制度,企业管理就无从谈起。内控制度不完善,执行不力,费用收支失控,会计报表失真,是目前企业存在的主要问题。内控体制不健全,业绩考核不完善,人员素质较低和内部监督乏力是问题存在的原因。构筑严密的内控体系,建立现代企业制度,加强对内控制度的评审、对行为主体“人”的控制,是完善企业内控制度的对策。制定一个科学的、符合本单位实际的、切实可行的内控制度评审办法,是加强内控制度建设的有效途径。  相似文献   

20.
随着高等教育体制改革的深入,全力推进“双一流”建设、“四新”建设,国家和地方财政对地方高校的投入不断加大,各类资产不断增加,资产有效管理的难度进一步加大。系统分析了地方高校资产的构成及其特征,阐释了资产管理内部控制的基本内涵,结合资产管理工作实际深刻分析了地方高校资产管理内部控制存在的问题,并提出了加强地方高校资产管理内部控制的建议。通过转变管理理念、加强预算管理、建立信息系统、优化内控环境等措施提高资产配置水平,提升资产使用效益,促进地方高校可持续发展。  相似文献   

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