首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
医院资产属于公立医院非常宝贵的物质财富资源,公立医院人员针对医院内部资产能否给予严格的安全控制管理,在根本上关系到公立医院的固定资产完整性。近些年以来,公立医院的内部控制模式已经趋向于完善成熟,客观上展现了医院内部控制手段的必要性。因此,文章探讨了公立医院在内部控制模式下的资产管理开展实施要点,合理给出公立医院内部控制的管理完善路径。  相似文献   

2.
宋萍 《职业圈》2014,(8):92-92
在为了合理保障公司经营活动的正常运转,保护公司资产的安全、完整与有效性,提高经济核算的正确性与可靠性,推动公司各项考核政策、规定的贯彻执行,评价公司的经济效益,提高公司经营管理水平,根据企业的实际情况,以企业相关内部管理制度为依据,结合业务费用控制、销售合同控制、等方面着手建立一个基本的内部控制框架系统,以计算机程序为运作载体,充分利用数据库软件数据共享的强大功能,实现各控制模块的信息共享,实时有效的监控企业当期经营目标的实施状况与完成进度,从而为企业领导层提供和反馈及时有效的决策依据,减少不必要的开支,提高企业盈利水平,避免意外风险。  相似文献   

3.
伴随经济全球化的发展趋势,我国大部分上市公司走在积极开展内部控制的发展前沿,但是,最终取得成绩并不能达到满意的预期。通过分析我国国企内部控制评价工作实施状况可以发现,有的企业缺少统一标准和政策指导,评价方法应用不合理,降低企业内控评价效果。结合新时期发展需求,需要进一步围绕国企实际发展状况,注重企业各项业务活动,综合考虑相关管理流程,健全现有控制评价机制。因此,文章从国有企业内部控制有效性的评价体系建立展开分析,通过建立模板、确定标准、划分权重以及整体监督体系的建立,进一步推动国有企业内部控制有效性评价体系的完善,为进一步优化改善国企内控管理效果提供科学指导,为促进国企持续建设发展提供有效支持,提升国企竞争力。  相似文献   

4.
随着全球经济一体化进程的加快,企业的生产经营风险也不断增加,国际上规范的风险控制管理模式逐渐被企业所接受.文章按内部控制体系建设的目标、框架.风险识别,流程控制,控制措施,建设内容,持续监督、测试、改进,控制信息化,发挥的作用,全面阐述了庆阳石化公司进行内部控制体系建设及取得的较显著的成果.  相似文献   

5.
银行内部控制一直以来被认为是规避银行经营风险、提高银行经营效率的关键。随着国际资本的迅速膨胀和快速流动,我国的金融企业环境发生了深刻变化,各金融机构之间的竞争也愈加激烈,银行业也随之暴露了很多内部控制问题。巴塞尔体系的内部控制思想对健全我国银行内部控制制度、解决银行内部控制问题有着很大的借鉴意义。  相似文献   

6.
集团企业的内部控制制度就是指集团母公司对其所控股的子公司所制定并执行的一系列对子公司有控制约束力量的制度安排与政策规定.结合新会计法的要求,文章分析了集团企业内部控制的有关问题.  相似文献   

7.
新时期,事业单位社保给单位职工发展带来新保障,随着事业单位社保内部控制改革的不断深入,事业单位社保发挥的效能优势越来越显著。中国是劳动力大国,具有人口红利,事业单位承担社会基本职能,但是国家发展对于事业单位社保的要求逐步提升,切实增强事业单位社会保障工作是充分保障职工权益的重要举措。文章从事业单位社保内部控制体系角度出发,探究事业单位社保内部控制体系建设路径,全面实现现代化、系统性解决方式,促进事业单位社保内部控制体系的优化,最大限度地发挥事业单位工作人员的主观能动性,实现激发人力资源潜能终极目标的实现。  相似文献   

8.
国企是推动经济社会发展的重要力量,在许多关键领域中发挥着重要作用。经济新常态下,我国经济进入调整发展期,但市场竞争仍十分激烈,这为国企的发展带来了一定的冲击。除外部竞争环境外,国企内部管理中也存在着一些问题与不足,阻碍着企业发展。为保证决策的科学性,化解经营发展过程中的各种风险,国企需要重视内部控制和财务风险预防工作,不断提升内部管理水平,提高综合竞争力,如此才能在优胜劣汰的市场经济中抓住发展契机。文章主要对经济新常态下国企内部控制与财务风险预防进行研究,以期为相关工作者提供参考。  相似文献   

9.
在世界经济一体化驱动下,市场环境变化莫测,我国企业迎来新一轮的机遇和冲击。通过全方位加强企业内部控制精细化管理,有助于提高内控的实效性,帮助企业规避风险,增强企业的核心竞争力,从而有效应对来自各方面的挑战。文章从新时代企业内控精细化管理的内涵与价值意蕴出发,提出了与之对应的解决策略和切实可行的建设实施方案,最后提出了优化建议与体会认知,旨在促进企业在激烈的市场竞争中保持活力和动能。  相似文献   

10.
王丽平  刘亚丽 《职业圈》2011,(29):108-108
公立医院改革事关医改全局,事关百姓福祉。加强医院管理,加大财政投入力度,完善政策补偿机制,重点控制费用的不合理增长,解决群众“看病难、看病贵”问题。推进公立医院改革必须解决好以下几个问题。  相似文献   

11.
ERP的实施,引发了企业的业务流程、组织结构、管理制度等各个方面的变革.在内部控制的新环境中,必须建立一套行之有效的会计内部控制体系,才能保障内部控制系统的有效实施,促进企业资源的配置和优化,实现经营的持续发展和稳定增长.  相似文献   

12.
冯太业 《职业圈》2008,(6):82-83
ERP的实施,引发了企业的业务流程、组织结构、管理制度等各个方面的变革。在内部控制的新环境中,必须建立一套行之有效的会计内部控制体系,才能保障内部控制系统的有效实施,促进企业资源的配置和优化,实现经营的持续发展和稳定增长。  相似文献   

13.
文章以美国医疗体系为例,对该体系医疗支出持续增加、整体效率与其他发达国家相比存在差距等问题进行了探讨,分析了针对这些问题的一些常见误区以及问题的形成原因.说明了该体系中存在医疗支出上的巨大浪费以及其他需要改进的制度安排,并对美国在医疗改革方面可以实行的政策建议进行了阐述.  相似文献   

14.
内部控制是指单位内部的管理控制系统,即为保证单位经济活动正常进行所采取的一系列必要的管理措施,不仅包括单位管理层用来授权与指挥经济活动的各种方式方法,也包括核算、审核、分析各种信息资料及报告的程序和步骤,还包括对单位经济活动进行综合计划、控制和评价而制定的各项规章制度。企业内部控制措施通常包括以下几种:  相似文献   

15.
由于企业的公司结构治理、内部控制管理等原因,上市公司在实施内部控制中存在诸多问题,文章针对这些问题围绕<企业内部控制基本规范>对这些问题加以分析并力图找到完善的解决方法.  相似文献   

16.
企业如果能够利用信息技术来完善内部控制制度.建立起一个信息流和业务流相互协调和相互制约的流程,防范与控制经营风险.也会使信息化环境下的企业内部控制水平提高到一个新的层次.文章通过在企业中的实践经验,就信息技术下企业内部控制作一些初步的探讨.  相似文献   

17.
杨勇 《职业圈》2008,(11):35-37
文章从主要精神、主体框架、具体内容、法律效力等四个方面出发,对该指引进行了重点解读,并认为该指引整体上已与国际惯例接轨,对我国商业银行建设全面风险管理体系有着深远的意义。  相似文献   

18.
文章从主要精神、主体框架、具体内容、法律效力等四个方面出发,对该指引进行了重点解读,并认为该指引整体上已与国际惯例接轨,对我国商业银行建设全面风险管理体系有着深远的意义.  相似文献   

19.
文章分析了新企业制度下会计监督的特点,提出了强化会计监督的必要性和重要作用,并详细剖析了新企业制度下会计监督存在的问题及其原因分析,针对性地提出了相应的策略.  相似文献   

20.
唐姣 《职业圈》2013,(3):83-83,85
加强对内部控制的理论研究,建立一套科学、适用的内部控制示范体系已成为目前迫切需要解决的问题。本文简要阐述了当前民航三产企业内部控制制度的现状及存在问题,分析了造成企业内部控制薄弱的原因。提出了加强企业内部控制的几点建议。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号