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关于内部审计与风险管理若干问题的探讨
引用本文:李兴尧.关于内部审计与风险管理若干问题的探讨[J].职教通讯(江苏技术师范学院学报),2007,13(3).
作者姓名:李兴尧
作者单位:江苏方力股份有限公司,江苏,常州,213163 
摘    要:通过阐述内部审计和风险管理的关系,明确各自的职责,描述了风险管理过程中内部审计的程序,并在此基础上分析当前企业内部审计和风险管理组织机构发展的影响因素.

关 键 词:内部审计  风险  风险管理

Discussion on the Internal Audit and Risk Management
Authors:LI Xing-yao
Abstract:
Keywords:
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